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Mondragón descarta participar en el plan de viabilidad de Fagor Confort

Mondragón descarta participar en el plan de viabilidad de Fagor Confort

El pronunciamiento de Corporación Mondragón sobre los planes de viabilidad presentados por trabajadores del negocio de Fagor Confort y Edesa se esperaba con ansiedad, sobre todo por la premura en poder activar dicho plan de rescate de contar con su respaldo. Finalmente, el pasado viernes 14 Corporación Mondragón anunciaba a través de un comunicado que desestimaba participar en el plan de viabilidad de los negocios de Confort. La organización empresarial argumenta que "después de recibir dos proyectos de viabilidad relacionados con los negocios de Confort de Fagor Electrodomésticos, provenientes de sus plantas de Basauri (Bizkaia) y Bergara (Gipuzkoa), y en colaboración con sus respectivos grupos de promotores, ha trabajado estrechamente en el estudio y análisis de ambos proyectos". No obstante, a pesar de implicarse en este análisis con objeto de buscar alternativas estables al empleo, "durante este proceso ha constatado la dificultad de construir un único proyecto para estos negocios". Es por ello que "tras el análisis propio definitivo y el contraste externo de los planes de viabilidad, ha decidido en el Consejo General celebrado hoy [viernes 14 de febrero] desestimar su participación en el proyecto".

Corporación hace referencia tanto a una evaluación propia como a una independiente solicitada al IBR (Independent Business Review) solicitado por la Corporación y elaborado por un agente externo independiente. En dicho informe, el plan presentado por los promotores plantea dudas sobre la viabilidad sostenida en el tiempo a medio y largo plazo, sobre todo por la "dificultad de garantizar la fortaleza competitiva necesaria por la inseguridad de cumplir objetivos de nivel de ventas, precios y reducción de costes. Además, hay condicionantes externos claves que están fuera del ámbito de decisión de los promotores". Asimismo, la Corporación entiende, en base al análisis del plan, "que la rentabilidad del negocio es difícilmente sostenible en un entorno sectorial tan competitivo y no es abordable del modo planteado". Precisamente, el grupo cooperativo entiende que para que la empresa resultante pueda ser competitiva en este sector es necesario que cuente "con el apoyo de un grupo empresarial del sector que garantice un nivel determinado de demanda y actividad y un posicionamiento de liderazgo en el mercado".

La decisión se toma y comunica expirado el plazo dado por los promotores del plan de viabilidad para que se pudiese abordar con garantías. Cabe destacar que tanto las diputaciones de Bizkaia como la de Guipúzcoa habían manifestado con anterioridad su disposición a avalar la proposición. El proyecto elaborado por ex directivos tanto de Edesa como de Fagor requería de una financiación por valor de 20 M€. En él se aseguraba que Edesa en en 2012 había alcanzado unas ventas de 67 M€ en 2012 y que hasta el pasado mes de septiembre, momento en que se paró la fábrica, la facturación acumulada había sido de 45 M. La actividad se centraría tanto en la planta de Basauri (termos) como en la de Bergara (calentadores) y se contaría con una plantilla de 350 trabajadores. En lo que se refiere a otros puntos clave del nuevo plan, los propios trabajadores reconocieron que habría dificultades para que los proveedores les puedan financiar por lo que estiman que las necesidades para financiar las cuentas de clientes serían de unos 10 M€, con unas ventas de entre 4 y 5 M€ mensuales y existencias de alrededor de 4 M. Asimismo, la nueva compañía necesitaría una punta de necesidad de 17 M€ sumada a entre 3-3,5 M€ por el coste de activos. Las ventas para 2014 (recordar que las plantas llevan tres meses cerradas) estarían prevista entorno a los 49 M€, unos ingresos en los que se contempla un posible acuerdo con Vaillant (socio de Fagor en Geyser Gastech para la planta de Bergara), que seguiría comprando calentadores siempre que existe detrás del proyecto una solidez financiera plausible. Otro aspecto del plan financiero vendría dado de una capitalización de los socios por valor de 4 M€ una vez que se constituyese una sociedad cooperativa o laboral. También se tendrían en cuenta otros 3 M procedentes del aval ofrecido por la Diputación de Bizkaia.



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